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  • 索引號(hào) 11500114MB1912255L/2023-00008
  • 主題分類 財(cái)政
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2023-09-15
  • 發(fā)布日期 2023-09-15
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)招商引資服務(wù)中心 2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開(kāi)說(shuō)明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)招商投資局
  • 有效性 有效

重慶市黔江區(qū)招商引資服務(wù)中心 2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

重慶市黔江區(qū)招商引資服務(wù)中心是屬于區(qū)招商投資局管理的全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,2022年起實(shí)行獨(dú)立預(yù)決算,隸屬于重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局,核定事業(yè)編制8名,設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,2022年實(shí)有在職人數(shù)5人。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)108.87萬(wàn)元,支出總計(jì)108.87萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加108.87萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%,主要原因是無(wú)上年決算數(shù),本單位是2022年新獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的二級(jí)預(yù)算單位。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)108.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加108.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因無(wú)上年決算數(shù),本單位是2022年新獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的二級(jí)預(yù)算單位。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)108.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加108.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是無(wú)上年決算數(shù),本單位是2022年新獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的二級(jí)預(yù)算單位。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年一致。 ?

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)108.87萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加108.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是無(wú)上年決算數(shù),本單位是2022年新獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的二級(jí)預(yù)算單位。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入108.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加108.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是無(wú)上年決算數(shù),本單位是2022年新獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的二級(jí)預(yù)算單位。較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬(wàn)元,下降4.59%。主要原因是2022年9月區(qū)財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi),收回2022年職工公休假指標(biāo)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加108.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是無(wú)上年決算數(shù),本單位是2022年新獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的二級(jí)預(yù)算單位。較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬(wàn)元,下降4.59%。主要原因是2022年9月區(qū)財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi),收回2022年職工公休假指標(biāo)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與上年一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出87.24萬(wàn)元,占80.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.16萬(wàn)元,下降5.58%,主要原因是本年度調(diào)出2名行政人員,1名事業(yè)人員辭職導(dǎo)致人員較上年度有所減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少等。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出10.69萬(wàn)元,占9.82%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)衛(wèi)生健康支出5.59萬(wàn)元,占5.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,下降1.4%。

(4)住房保障支出5.35萬(wàn)元,占4.9%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出108.87萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)95.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加95.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是無(wú)上年決算數(shù),本單位是2022年新獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的二級(jí)預(yù)算單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)13.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加13.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是無(wú)上年決算數(shù),本單位是2022年新獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的二級(jí)預(yù)算單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度本單位屬二級(jí)核算單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,其費(fèi)用在上級(jí)單位重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局本級(jí)核算。

2022年度本單位未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2022年度本單位未產(chǎn)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

2022年度本單位未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2022年度本單位未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2022年度本單位屬二級(jí)核算單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,其費(fèi)用在上級(jí)單位重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局本級(jí)核算。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年度本單位屬二級(jí)核算單位無(wú)政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出,其費(fèi)用在上級(jí)單位重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局本級(jí)核算。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,未發(fā)生項(xiàng)目資金和開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228692

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