重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。
3.負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
4.負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。
8.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事工作法律、法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理涉外港澳事務(wù)。
9.牽頭負(fù)責(zé)健全科學(xué)民主依法決策機(jī)制,建立決策后評(píng)估和糾錯(cuò)制度工作。
10.負(fù)責(zé)區(qū)政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作;負(fù)責(zé)督辦落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項(xiàng)。
11.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開(kāi)日常工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監(jiān)督管理。
12.負(fù)責(zé)辦理區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開(kāi)科、信息科、外事科、行政科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1557.56萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1557.56萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1557.56萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1113.37萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出251.78萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出94.16萬(wàn)元,住房保障支出98.25萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1557.56萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1557.56萬(wàn)元。其中:基本支出1519.17萬(wàn)元,主要用于保障職工工資薪金、職工社保、公積金繳納,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出38.39萬(wàn)元,主要用于保障區(qū)政府全體會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)政府黨組會(huì)議、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)以及區(qū)政府其他各類專題會(huì)議等支出。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)27萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)254.01萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額24.04萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18.04萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算總額中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)24.04萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18.04萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款38.39萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
(五)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入(不包括教育收費(fèi))。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:吳霽鵬聯(lián)系方式:023-79226066
財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一、本年收入 | 1,557.56 | 一、本年支出 | 1,557.56 | 1,557.56 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 1,557.56 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.78 | 251.78 | |||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |||
住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
收入合計(jì) | 1,557.56 | 支出合計(jì) | 1,557.56 | 1,557.56 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類科目 | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 1,557.56 | 1,519.17 | 38.39 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.78 | 251.78 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 251.78 | 251.78 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 116.35 | 116.35 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 58.17 | 58.17 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 94.16 | 94.16 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 72.72 | 72.72 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 13.12 | 13.12 | |
221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | |
2210201 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | |
備注:本表反映當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 1,519.17 | 1,265.16 | 254.01 | |
301 | 工資福利支出 | 1,198.94 | 1,178.94 | 20.00 |
30101 | 基本工資 | 262.18 | 262.18 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 203.52 | 203.52 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 353.08 | 353.08 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 20.00 | 20.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 116.35 | 116.35 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 58.17 | 58.17 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 72.72 | 72.72 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.18 | 2.18 | |
30113 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 12.48 | 12.48 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 228.01 | 228.01 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 18.04 | 18.04 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 電費(fèi) | 12.00 | 12.00 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 24.00 | 24.00 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 40.00 | 40.00 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 7.31 | 7.31 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 27.00 | 27.00 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.85 | 5.85 | |
30229 | 福利費(fèi) | 9.75 | 9.75 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 21.00 | 21.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 57.06 | 57.06 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 86.22 | 86.22 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 77.26 | 77.26 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 8.96 | 8.96 | |
310 | 資本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 6.00 | 6.00 |
表4 一般公用預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 |
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
部門收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 1,557.56 | 合計(jì) | 1,557.56 |
一般公共預(yù)算資金 | 1,557.56 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,113.37 |
政府性基金預(yù)算資金 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.78 | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 94.16 | |
財(cái)政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 98.25 | |
事業(yè)收入資金 | |||
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | |||
其他收入資金 |
財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一、本年收入 | 1,557.56 | 一、本年支出 | 1,557.56 | 1,557.56 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 1,557.56 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.78 | 251.78 | |||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |||
住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | ||||||
收入合計(jì) | 1,557.56 | 支出合計(jì) | 1,557.56 | 1,557.56 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類科目 | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 1,557.56 | 1,519.17 | 38.39 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.78 | 251.78 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 251.78 | 251.78 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 116.35 | 116.35 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 58.17 | 58.17 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 94.16 | 94.16 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 72.72 | 72.72 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 13.12 | 13.12 | |
221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | |
2210201 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | |
備注:本表反映當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 1,519.17 | 1,265.16 | 254.01 | |
301 | 工資福利支出 | 1,198.94 | 1,178.94 | 20.00 |
30101 | 基本工資 | 262.18 | 262.18 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 203.52 | 203.52 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 353.08 | 353.08 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 20.00 | 20.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 116.35 | 116.35 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 58.17 | 58.17 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 72.72 | 72.72 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.18 | 2.18 | |
30113 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 12.48 | 12.48 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 228.01 | 228.01 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 18.04 | 18.04 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 電費(fèi) | 12.00 | 12.00 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 24.00 | 24.00 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 40.00 | 40.00 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 7.31 | 7.31 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 27.00 | 27.00 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.85 | 5.85 | |
30229 | 福利費(fèi) | 9.75 | 9.75 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 21.00 | 21.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 57.06 | 57.06 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 86.22 | 86.22 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 77.26 | 77.26 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 8.96 | 8.96 | |
310 | 資本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 6.00 | 6.00 |
表4 一般公用預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 |
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。) |
部門收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 1,557.56 | 合計(jì) | 1,557.56 |
一般公共預(yù)算資金 | 1,557.56 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,113.37 |
政府性基金預(yù)算資金 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.78 | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 94.16 | |
財(cái)政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 98.25 | |
事業(yè)收入資金 | |||
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | |||
其他收入資金 |
部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 1,557.56 | 1,557.56 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,113.37 | 1,113.37 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,113.37 | 1,113.37 | ||||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,074.98 | 1,074.98 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.78 | 251.78 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 251.78 | 251.78 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 116.35 | 116.35 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 58.17 | 58.17 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.26 | 77.26 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 94.16 | 94.16 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 94.16 | 94.16 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 72.72 | 72.72 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 13.12 | 13.12 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 |
部門支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 1,557.56 | 1,519.17 | 38.39 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,113.37 | 1,074.98 | 38.39 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.78 | 251.78 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 251.78 | 251.78 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 116.35 | 116.35 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 58.17 | 58.17 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 94.16 | 94.16 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 94.16 | 94.16 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 72.72 | 72.72 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 13.12 | 13.12 | |
221 | 住房保障支出 | 98.25 | 98.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 98.25 | 98.25 | |
2210201 | 住房公積金 | 98.25 | 98.25 |
政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
合計(jì) | 24.04 | 24.04 | |||||||||
A | 貨物 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
C | 服務(wù) | 18.04 | 18.04 |
表10 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 131001-重慶市黔江區(qū)政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 50011422T000000136966-會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市黔江區(qū)政府辦公室 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算 (萬(wàn)元) |
33.35 | 本級(jí)安排(萬(wàn)元) | 33.35 | |||||||||
上級(jí)補(bǔ)助(萬(wàn)元) | ||||||||||||
項(xiàng)目概述 | 政策依據(jù):黔江財(cái)政發(fā)〔2014〕131號(hào)資金用途:區(qū)政府全體會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)政府黨組會(huì)議、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)等會(huì)議支出計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):合計(jì)96.42萬(wàn)元,其中:1.區(qū)政府全體會(huì)議1次×300人×220元/人=6.6萬(wàn)元;2.區(qū)政府常務(wù)會(huì)議24次×60人×180元/人=25.92萬(wàn)元;3.區(qū)政府黨組會(huì)議和區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議25次×20人×150元/人=7.5萬(wàn)元;4.全區(qū)性大會(huì)10次×120人×220元/人=26.4萬(wàn)元;5.區(qū)政府各類專題會(huì)、座談會(huì)40次×50人×150元/人=30萬(wàn)元。 | |||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 黔江委辦發(fā)〔2019〕21號(hào) ,黔江財(cái)政發(fā)〔2014〕131號(hào) | |||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) | 推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院,市委、市政府,區(qū)委、區(qū)政府重大部署和重要指示落實(shí)落地。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 會(huì)議人次 | 20 | 人次 | ≥ | 6000 | 是 | |||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 人均會(huì)議費(fèi)用 | 10 | 元/人 | ≤ | 220 | 否 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 人均會(huì)議成本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 支出金額 | 20 | 萬(wàn)元/年 | ≤ | 96.42 | 是 |
表11 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 131001-重慶市黔江區(qū)政府辦公室(本級(jí)) | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 50011423T000003304036-遺屬生活困難補(bǔ)助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市黔江區(qū)政府辦公室 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算 (萬(wàn)元) |
5.04 | 本級(jí)安排(萬(wàn)元) | 5.04 | |||||||||
上級(jí)補(bǔ)助(萬(wàn)元) | ||||||||||||
項(xiàng)目概述 | 政策依據(jù):渝人社發(fā)〔2018〕238號(hào)資金用途:2024年遺屬人員生活補(bǔ)助計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):合計(jì)4.32萬(wàn)元,4人×12月×0.105萬(wàn)元/人/月=5.04萬(wàn)元 | |||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 渝人社發(fā)(2010)223號(hào) | |||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) | 生活困難遺屬基本生活得到有效保障。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障人數(shù) | 20 | 人 | = | 4 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 1050 | 20 | 元/人*月 | = | 1 | 否 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 100% | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按季度發(fā)放 | 20 | 月 | = | 3 | 否 |