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  • 索引號 11500114MB18870450/2023-00071
  • 主題分類 應(yīng)急管理
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理局(匯總) 2022年度決算公開情況說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)應(yīng)急管理局
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理局(匯總) 2022年度決算公開情況說明

重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理局(匯總)

2022年度決算公開情況說明

? ? 一、部門情況

(一)主要職能。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全區(qū)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè);牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情;組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作;統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接;銜接駐黔部隊(duì)和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作;統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)。負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)協(xié)調(diào)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè),指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及社會應(yīng)急救援力量建設(shè);指導(dǎo)消防工作。指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作;組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配中央、市級劃撥及區(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及園區(qū)管委會安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)重慶市黔江區(qū)安全生產(chǎn)委員會日常工作;按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作;開展應(yīng)急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作;制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策,組織編制區(qū)級救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會同區(qū)級有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,負(fù)責(zé)區(qū)級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)需要下達(dá)動用指令;負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)防震減災(zāi)體系建設(shè),組織制定防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作,負(fù)責(zé)震情通報(bào)和災(zāi)情速報(bào)。組織開展防震減災(zāi)知識宣傳教育工作。組織開展地震災(zāi)害損失評估工作和指導(dǎo)災(zāi)后恢復(fù)重建工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)情況。內(nèi)設(shè)10個(gè)科室和1個(gè)參公事業(yè)單位及1個(gè)中心,分別是辦公室、人事財(cái)務(wù)科、應(yīng)急管理辦公室、防災(zāi)減災(zāi)辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、法規(guī)宣傳培訓(xùn)科(行政審批科)、救災(zāi)和物資保障科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科等10個(gè)職能科室,預(yù)警監(jiān)測中心1個(gè)中心。

(三)人員情況。我單位2022年12月31日在編在崗職工共50人,其中事業(yè)編制人員7人,行政編制人員21人,機(jī)關(guān)工勤人員2人,參公事業(yè)人員20人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出總體決算情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2190.32萬元,支出總計(jì)2190.32萬元,收支較上年決算數(shù)減少10.81萬元,減少0.49%,主要原因是一方面,2022年度5月調(diào)出人員2名,且2022年度未發(fā)放未休年休假報(bào)酬,因此基本支出減少幅度較大;另一方面,2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務(wù)較重,減災(zāi)委成員單位集中辦公,我局干部職工長期全員在崗,水電、辦公耗材等支出增加。

2.收入情況。2022本年收入決算數(shù)為1779.69萬元,較上年決算數(shù)減少105.39萬元,減少76.89%,主要原因是2021年度采購防疫帳篷一批110萬元,因此本年收入相比上年度減少105.39萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2190.32萬元,較上年決算數(shù)減少10.81萬元,減少0.49%,主要原因是一方面,2022年度5月調(diào)出人員2名,且2022年度未發(fā)放未休年休假報(bào)酬,因此基本支出減少幅度較大;另一方面,2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務(wù)較重,減災(zāi)委成員單位集中辦公,我局干部職工長期全員在崗,水電、辦公耗材等支出增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。根據(jù)工作要求,2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要為2020年度下達(dá)資金,但未使用完部分已由財(cái)政收回統(tǒng)籌,且按照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行,即收即支,只有預(yù)算內(nèi)資金發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)才會列為財(cái)政撥款收入,且本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年度時(shí)未列收入,因此本年度無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2190.32萬元,支出總計(jì)2190.32萬元,收支較上年決算數(shù)減少10.81萬元,減少0.49%,主要原因是一方面,2022年度5月調(diào)出人員2名,且2022年度未發(fā)放未休年休假報(bào)酬,因此基本支出減少幅度較大;另一方面,2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務(wù)較重,減災(zāi)委成員單位集中辦公,我局干部職工長期全員在崗,水電、辦公耗材等支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.總體情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2190.32萬元、支出總計(jì)2190.32萬元,收支較上年決算數(shù)減少10.81萬元,減少0.49%,主要原因是一方面,2022年度5月調(diào)出人員2名,且2022年度未發(fā)放未休年休假報(bào)酬,因此基本支出減少幅度較大;另一方面,2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務(wù)較重,減災(zāi)委成員單位集中辦公,我局干部職工長期全員在崗,水電、辦公耗材等支出增加。

2.收入情況。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)為1779.69萬元,較上年決算數(shù)減少105.39萬元,減少76.89%,主要原因是2021年度采購防疫帳篷一批110萬元,因此本年收入相比上年度減少105.39萬元。

3.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2190.32萬元,較上年決算數(shù)減少10.81萬元,減少0.49%,主要原因是一方面,2022年度5月調(diào)出人員2名,且2022年度未發(fā)放未休年休假報(bào)酬,因此基本支出減少幅度較大;另一方面,2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務(wù)較重,減災(zāi)委成員單位集中辦公,我局干部職工長期全員在崗,水電、辦公耗材等支出增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。根據(jù)工作要求,2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要為2020年度下達(dá)資金,但未使用完部分已由財(cái)政收回統(tǒng)籌,且按照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行,即收即支,只有預(yù)算內(nèi)資金發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)才會列為財(cái)政撥款收入,且本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年度時(shí)未列收入,因此本年度無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1223.79萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1094.23萬元,較上年決算數(shù)減少19.77萬元,減少1.78%,主要原因是一方面,局機(jī)關(guān)2022年度5月調(diào)出人員2名,且2022年度未發(fā)放未休年休假報(bào)酬,因此基本支出減少36.15萬元;另一方面,執(zhí)法支隊(duì)2022年9月新招錄2人、遴選2人,基本支出增加16.38萬元。相互抵消后,減少19.77萬元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)33.39萬元,比上年度減少26.06萬元,減少43.83%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少28.32萬元,但公務(wù)接待費(fèi)增加2.26萬元,因此“三公”經(jīng)費(fèi)總體下降。

2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.22萬元,比上年度減少28.32萬元,減少57.16%,一方面是2021年度新購置公務(wù)用車1輛價(jià)值27.08萬元;另一方面公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年度減少1.23萬元,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2022年公務(wù)接待費(fèi)12.17萬元,較上年支出數(shù)增加2.26萬元,增長22.82%,應(yīng)急局本級及執(zhí)法支隊(duì)均有所增加,主要原因是2022年度防汛抗旱、森林防滅火、安全穩(wěn)定工作任務(wù)較重,接待領(lǐng)導(dǎo)檢查次數(shù)大幅度增加,接待各專業(yè)救援隊(duì)伍人數(shù)較多、次數(shù)較多,因此有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為7輛;國內(nèi)公務(wù)接待278批次2442人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)49.84元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.03萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出1.12萬元,較上年決算數(shù)減少2.97萬元,減少72.57%,主要原因是主要是上年度統(tǒng)計(jì)口徑有誤,本年會議費(fèi)在往來資金中列支部分。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.14萬元,較上年決算數(shù)增加1.95萬元,增加88.96%,主要原因是應(yīng)急局本級及執(zhí)法支隊(duì)均有所增加,應(yīng)急局本級在區(qū)委黨校舉辦全區(qū)應(yīng)急管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)時(shí),為提升參訓(xùn)人員培訓(xùn)質(zhì)量,培訓(xùn)費(fèi)有所增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.56萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.47萬元,增長14.56%,主要原因是2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務(wù)較重,減災(zāi)委成員單位集中辦公,我局干部職工長期全員在崗,水電、辦公耗材等支出增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額520.77萬元,其中:政府采購貨物支出284.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出236.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額284.77萬元,占政府采購支出總額的54.7%,其中:授予小微企業(yè)合同金額284.77萬元,占政府采購支出總額的54.7%。主要用于采購應(yīng)急物資、辦公桌椅、辦公用電腦、辦公用打印機(jī)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評3項(xiàng),涉及資金726.85萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0元,從評價(jià)情況來看,我單位共對3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評:全區(qū)安全生產(chǎn)及應(yīng)急救援專項(xiàng)資金年初預(yù)算600萬元,年末財(cái)政收回統(tǒng)籌30萬元,2022年度支出483.32萬元,執(zhí)行率84.79%;巨災(zāi)保險(xiǎn)專項(xiàng)資金2022年度支出236萬元,執(zhí)行率100%;自然災(zāi)害生活救助專項(xiàng)資金2022年度支出7.53萬元,執(zhí)行率15.06%。

(二)績效自評結(jié)果

2022年度項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目名稱:

2022年全區(qū)安全生產(chǎn)專項(xiàng)及應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)資金

項(xiàng)目編碼:

50011422T000000126646

自評總分:

100.00

項(xiàng)目主管部門:

603-重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理局

財(cái)政歸口處室:

006-經(jīng)建科

部門聯(lián)系人:

張丹

聯(lián)系電話:

13628343159

資金情況

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

6,000,000.00

2,560,191.13

2,552,746.13

其中:財(cái)政撥款

6,000,000.00

2,560,191.13

2,552,746.13

100

10.00

10.00

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

實(shí)現(xiàn)全區(qū)安全生產(chǎn)工作順利開展,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制;負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)各類事故災(zāi)難和自然災(zāi)害先期救援處置工作,平時(shí)負(fù)責(zé)本轄區(qū)事故和自然災(zāi)害預(yù)防和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)

完成

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)得分

是否核心指標(biāo)

說明

市財(cái)政局建議

開展暗查暗訪活動

20

20

0

100

20

20

開展專項(xiàng)督查工作

50

50

0

100

20

20

設(shè)備采購?fù)瓿陕?/span>

%

100

100

0

100

10

10

組織培訓(xùn)輔導(dǎo)次數(shù)

2

2

0

100

10

10

確保全區(qū)安全穩(wěn)定發(fā)展

定性

優(yōu)

1

0

100

20

20

全區(qū)人民對應(yīng)急管理工作滿意度

定性

優(yōu)

1

0

100

10

10

安全生產(chǎn)及應(yīng)急救援專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:全區(qū)發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營性安全事故10起、死亡10人,與去年同期相比,事故起數(shù)減少1起,死亡人數(shù)減少1人,占市上下達(dá)控制指標(biāo)16人的63%。我局直接監(jiān)管的非煤礦山、危化煙花、工貿(mào)三個(gè)行業(yè)連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)“零事故”。有效應(yīng)對多起雪災(zāi)、強(qiáng)降雨天氣、地災(zāi)險(xiǎn)情、森林火情,實(shí)現(xiàn)“零傷亡”。務(wù)全年下?lián)芸购稻葹?zāi)資金585萬元。完成黔江區(qū)應(yīng)急管理“十四五”規(guī)劃編制。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元,年末財(cái)政收回統(tǒng)籌30萬元,執(zhí)行數(shù)為483.32萬元,完成預(yù)算的84.79%。主要產(chǎn)出和效果:生產(chǎn)經(jīng)營性事故傷亡人數(shù)控制在市上下達(dá)的16人指標(biāo)之內(nèi),較大及以上責(zé)任事故發(fā)生次數(shù)為0;我區(qū)2022年發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營性事故10起10人,未發(fā)生較大及以上責(zé)任事故,均在控制指標(biāo)之內(nèi),完成年度指標(biāo)值100%。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79243258


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