重慶市黔江區(qū)信訪辦公室關于2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市黔江區(qū)信訪辦公室職能職責:綜合科:負責文電、會務、機要保密、檔案等機關日常運轉工作;負責組織人事管理、干部學習培訓及信訪人才隊伍建設等工作;負責政務公開工作;負責政務值班及值班信息的處置和報送工作;負責信訪工作的調查研究和新聞宣傳工作;負責綜合性文稿起草工作;負責信訪工作經驗的總結推廣;承辦黨政信訪工作目標管理考核工作;提出對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門改進工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀律實施責任追究的建議;協(xié)調指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門信訪工作機構調研工作;負責機關財務管理和后勤事務工作;負責機關公務接待、辦公用房和車輛安全等管理工作。信訪科:負責接待群眾來訪工作;負責受理辦理群眾來信;承辦國家信訪局等中央和國家機關轉送、交辦的信訪事項;承辦市信訪辦等市級機關轉送、交辦的信訪事項;匯總、分析、反映和通報重要信訪信息;轉送、承辦、督辦督查重要信訪事項;協(xié)調處理群眾到區(qū)集體訪;統(tǒng)籌負責重大活動期間現(xiàn)場信訪穩(wěn)定接待工作;統(tǒng)籌負責全區(qū)領導干部下訪接訪群眾工作;負責信訪接待大廳有關工作;承辦區(qū)信訪復查復核委員會的日常工作;受理、辦理信訪事項的復查復核工作;指導檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門接訪、辦信工作。群眾工作指導科:負責中央、國務院,市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府關于信訪工作決策部署貫徹落實情況的督查、反映、通報;統(tǒng)籌協(xié)調處理“三跨三分離”信訪案件;負責突出信訪穩(wěn)定矛盾的排查化解工作;分析、反映、通報、化解重大突出信訪風險隱患;負責全區(qū)信訪工作方面的維穩(wěn)工作;實施全區(qū)重大決策事項社會穩(wěn)定風險評估工作;負責信訪突出問題專項治理工作;負責信訪法制工作,承擔區(qū)政府信訪事項的訴訟代理職責,承辦信訪普法宣傳教育工作;承辦區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室日常工作;指導推廣群眾工作經驗。黔江區(qū)群眾訴求服務中心: 負責受理和辦理群眾網上信訪投訴事項;承辦國家投訴受理辦公室和市信訪投訴受理中心交轉的網上信訪投訴事項;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門轉送網上信訪投訴事項。負責區(qū)信訪辦公開電話的接聽、受理辦理工作;負責人民建議征集工作,開展社情民意調研、分析和通報;負責信訪信息化服務工作;承擔全區(qū)信訪信息網絡建設的職責;負責全市信訪信息系統(tǒng)、干部下訪群眾登記系統(tǒng)等系統(tǒng)的管理維護工作,負責信訪數(shù)據(jù)的安全管理工作;負責對大廳窗口單位派駐人員的管理和考核工作。指導檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部門信訪投訴受理工作和信訪系統(tǒng)信息化建設工作。
(二)單位構成。我辦內設三個職能科室(綜合科、信訪科、群眾工作指導科),一個中心(黔江區(qū)群眾訴求服務中心)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021 年年初預算數(shù)370.17萬元,其中:一般公共預算撥款370.17萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加12.34萬元,主要是增加應休未休公休假補貼、在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效調標、退休人員健康休養(yǎng)費調標等。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)370.17萬元,其中:一般公共服務303.39萬元,社會保障和就業(yè)33.18萬元,衛(wèi)生健康支出16.2萬元,住房保障17.4萬元。支出較去年增加12.34萬元,主要是一般公共服務支出增加。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入370.17萬元,一般公共預算財政撥款支出370.17萬元,比2020增加12.34萬元。其中:基本支出350.17萬元,比2020年增加12.34萬元,主要原因是增加應休未休公休假補貼、在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效調標、退休人員健康休養(yǎng)費調標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障我辦正常運轉的各項商品服務支出;項目支出20萬元,比2020年增加0萬元,主要用于重要會議、重大活動期間安保維穩(wěn)、應急處突、開展維穩(wěn)督導檢查和社會穩(wěn)定風險評估等工作。
黔江區(qū)信訪辦2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算9萬元,比2020年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬
元;公務接待費2萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是開展治重化積任務重,迎接檢查、協(xié)調案件接待支出較多;公務用車運行維護費7萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是財政統(tǒng)一預算;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費67.33萬元,比上年增加0.8萬元,主要原因為我辦遴選公務員1人,其他交通費用增加。主要用于伙食補助費、辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出?!?/p>
2、政府采購情況。我辦政府采購預算總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購
工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月,我辦共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)上年結轉結余:指以前年度預算已開始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
部門預算公開聯(lián)系人:李君艷 聯(lián)系方式:023-79225719