重慶市黔江區(qū)民政局婚姻登記處2023年度部門決算情況說明
重慶市黔江區(qū)民政局婚姻登記處2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
職能職責(zé)為:1. 辦理婚姻登記。辦理雙方或者一方常住戶口在本行政區(qū)域內(nèi)的內(nèi)地居民之間的婚姻登記;辦理一方常住戶口在轄區(qū)內(nèi)的涉外和涉香港、澳門、臺(tái)灣居民以及華僑、出國人員的婚姻登記。
2. 補(bǔ)發(fā)婚姻證件。對(duì)遺失、損毀的婚姻登記事項(xiàng)補(bǔ)發(fā)婚姻證件。
3. 出具婚姻記錄證明。因房產(chǎn)交易、銀行信貸、遺產(chǎn)繼承、出國定居等原因,為當(dāng)事人提供婚姻狀況證明。
4. 依法撤銷受脅迫的婚姻。
5. 宣傳婚姻法律,倡導(dǎo)文明婚俗,使家庭成員間建立敬老愛幼,互相幫助,維護(hù)平等、和睦、文明的婚姻家庭關(guān)系。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)55.17萬元,支出總計(jì)55.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)55.17萬元,較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。其中:財(cái)政撥款收入55.17萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)55.17萬元,較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。其中:基本支出55.17萬元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)55.17萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入55.17萬元,較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.78萬元,增長3.33%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55.17萬元,較上年決算數(shù)增加5.08萬元,增長10.14%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.78萬元,增長3.33%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出51.81萬元,占93.91%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.46萬元,增長9.42%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。
(2)衛(wèi)生健康支出3.02萬元,占5.47%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,下降3.82%,主要原因是民政局局機(jī)關(guān)及其直屬單位婚姻登記處、社會(huì)福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一辦公,人員打通使用,費(fèi)用統(tǒng)一在局機(jī)關(guān)報(bào)銷,并且統(tǒng)一支付,所以會(huì)出現(xiàn)此情況。
(3)住房保障支出0.34萬元,占0.62%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.56萬元,下降88.28%,主要原因是民政局局機(jī)關(guān)及其直屬單位婚姻登記處、社會(huì)福利事務(wù)中心、低保管理中心、救助管理站、民政綜合行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一辦公,人員打通使用,費(fèi)用統(tǒng)一在局機(jī)關(guān)報(bào)銷,并且統(tǒng)一支付,所以會(huì)出現(xiàn)此情況。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出55.17萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)52.11萬元,較上年決算數(shù)增加3.39萬元,增長6.96%,主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)3.06萬元,較上年決算數(shù)增加1.69萬元,增長123.36%,主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展,加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對(duì)接。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.13萬元,增長650.00%,主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展,加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對(duì)接。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元,主要用于接待市婚管中心一行來黔檢查工作以及銅梁區(qū)工作組來黔開展活人墓整治專項(xiàng)督查評(píng)估。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.13萬元,增長650.00%,主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展,加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對(duì)接。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次15人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)100.00元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬元,較上年決算數(shù)增加0.36萬元,增長100.00%,主要原因是本單位2023年有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展,加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的對(duì)接。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位2023年度未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79228508