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  • 索引號(hào) 1150011400913016X3/2023-00021
  • 主題分類 工業(yè)
  • 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2022年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu) 黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委主要負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、發(fā)展管理,推進(jìn)人工智能發(fā)展,負(fù)責(zé)全區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)發(fā)展職責(zé),承擔(dān)全區(qū)油、電、氣等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要素保障及安全管理工作,負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和食鹽專營(yíng)執(zhí)法職責(zé),推進(jìn)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出工業(yè)投資規(guī)模、方向和計(jì)劃并組織實(shí)施,跟蹤服務(wù)重大工業(yè)項(xiàng)目。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委加掛區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局牌子、設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室、運(yùn)行服務(wù)科、要素保障科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、應(yīng)急管理科、節(jié)能環(huán)保科、行政審批科、規(guī)劃投資科、小微企業(yè)科、政工科。

有一個(gè)下屬事業(yè)單位:區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2022年度收入總計(jì)2981.01萬元,支出總計(jì)2981.01萬元。收支較上年決算數(shù)增加418.21萬元、增長(zhǎng)16.32%,主要原因是: 資源勘探工業(yè)信息等收支增加。本部分的收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2022年度收入合計(jì)2981.01萬元,較上年決算數(shù)增加418.21萬元,增長(zhǎng)16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等收入增加。其中:財(cái)政撥款收入2981.01萬元,占100.00%。

3.支出情況。本部門2022年度支出合計(jì)2981.01萬元,較上年決算數(shù)增加418.21萬元,增長(zhǎng)16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等支出增加。其中:基本支出1003.91萬元,占33.68%;項(xiàng)目支出1977.09萬元,占66.32%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)相同。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2022年度財(cái)政撥款收入2981.01萬元,較上年決算數(shù)增加418.21萬元,增長(zhǎng)16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等收入增加。

此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。本部門2022年度財(cái)政撥款支出2981.01萬元,較上年決算數(shù)增加418.21萬元,增長(zhǎng)16.32%,主要原因是:資源勘探工業(yè)信息等支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)相同。

4.比較情況。本部門2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出6.00萬元,占0.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬元,主要原因是追加招商引資工作經(jīng)費(fèi),主要用于招商引資工作支出。

(2)科學(xué)技術(shù)支出143.62萬元,占4.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加143.62萬元,主要原因是追加科級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金,主要用于兌現(xiàn)2020年黔江區(qū)工業(yè)發(fā)展和科級(jí)創(chuàng)新扶持政策資金。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出198.06萬元,占6.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.68萬元,主要原因是追加行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

(4)衛(wèi)生健康支出287.07萬元,占9.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加236.17萬元,主要原因是追加方艙醫(yī)院建設(shè)物資采購(gòu)等經(jīng)費(fèi),主要用于方艙醫(yī)院建設(shè)物資采購(gòu)、新冠肺炎疫情社會(huì)面防控物資采購(gòu)和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

(5)農(nóng)林水支出428.27萬元,占14.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加353.27萬元,主要原因是追加其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出經(jīng)費(fèi)和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi),主要用于兌現(xiàn)企業(yè)節(jié)水創(chuàng)建補(bǔ)助資金、燃?xì)庋a(bǔ)貼資金和太極鎮(zhèn)太極社區(qū)和李子村弱電遷改工程補(bǔ)助資金。

(6)資源勘探工業(yè)信息等支出1880.65萬元,占63.09%,較年初預(yù)算數(shù)減少1219.52萬元,主要原因是財(cái)政收回部分2022年工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金和市中小微企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,主要用于其他制造業(yè)、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、中小企業(yè)發(fā)展等支出。

(7)住房保障支出37.33萬元,占1.25%,較年初預(yù)算數(shù)一致,主要用于繳納職工住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1003.91萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出896.06萬元,較上年決算數(shù)增加46.42萬元,增長(zhǎng)5.46%,主要原因是:基本工資和績(jī)效工資支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出107.85萬元,較上年決算數(shù)減少6.49萬元,降低5.68%,主要原因是:加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

(四)政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金財(cái)政撥款收支。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.12萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加7.72萬元,增長(zhǎng)67.72%,主要原因是:新購(gòu)置公務(wù)用車1輛,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)10.49萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加10.49萬元,增長(zhǎng)100%。較上年支出數(shù)增加10.49萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:新購(gòu)置公務(wù)用車1輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)相同。較上年支出數(shù)增加0.05萬元,增長(zhǎng)0.72%,主要原因是:公務(wù)車汽油費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元,主要用于接待向上爭(zhēng)資、招商引資等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬元,降低59.25%。較上年支出數(shù)增加0.6萬元,增長(zhǎng)58.25%,主要原因是:向上爭(zhēng)資、招商引資等工作接待費(fèi)用增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次212人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.89元,車均購(gòu)置費(fèi)10.49萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.1萬元,較上年決算數(shù)減少10.24萬元,降低8.96%,主要原因是:加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理,辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.26萬元,較上年決算數(shù)減少0.4萬元,降低60.61%,主要原因是:租用會(huì)議中心會(huì)議室次數(shù)減少,會(huì)議室租金費(fèi)用減少。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.29萬元,較上年決算數(shù)增加0.29萬元,增加100%,主要原因是:工勤人員及事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)增加。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說明。

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額27.03萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21.13萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.03萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額27.03萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)28個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)28項(xiàng),涉及資金2981.01萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,較好地完成了年初設(shè)定目標(biāo)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

主管部門

重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

財(cái)政歸口科室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

自評(píng)

總分

100

部門

聯(lián)系人


聯(lián)系 電話


部門預(yù)算執(zhí)行情況
(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
(%)

執(zhí)行率
權(quán)重

執(zhí)行率
得分

3448.79

2981.01

2981.01

100

10

10

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

部門預(yù)算、部門決算、績(jī)效信息公開及時(shí)率100%,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制合格率100%,全年預(yù)算支出執(zhí)行率100%,政府采購(gòu)預(yù)算應(yīng)編盡編,培育升規(guī)企業(yè)4家及以上,服務(wù)中小微企業(yè)100家及以上,完成規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造6家,認(rèn)定區(qū)級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)2家以上,協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建市級(jí)綠色工廠1家,建設(shè)5G基站數(shù)量300個(gè)及以上,全年新發(fā)展天然氣用戶5000戶及以上,燃?xì)夥蔷用裼脩舭踩珗?bào)警裝置安裝率100%,信訪事項(xiàng)辦結(jié)率100%。


部門預(yù)算、部門決算、績(jī)效信息公開及時(shí)率100%,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制合格率100%,全年預(yù)算支出執(zhí)行率100%,政府采購(gòu)預(yù)算應(yīng)編盡編,培育升規(guī)企業(yè)4家,服務(wù)中小微企業(yè)110家,完成規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造6家,認(rèn)定區(qū)級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)3家,協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建市級(jí)綠色工廠1家,建設(shè)5G基站數(shù)量306個(gè),全年新發(fā)展天然氣用戶5288戶,燃?xì)夥蔷用裼脩舭踩珗?bào)警裝置安裝率100%,信訪事項(xiàng)辦結(jié)率100%。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

年初
指標(biāo)值

調(diào)整
指標(biāo)值

全年
完成值

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo) 得分

是否核心指標(biāo)

未完成原因

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制合格率

%

=

100

100

100

5

5


部門預(yù)算、部門決算、績(jī)效信息公開及時(shí)率

%

=

100

100

100

10

10


政府采購(gòu)預(yù)算是否應(yīng)編盡編


定性

優(yōu)

優(yōu)

全部完成

5

5


建設(shè)5G基站數(shù)量個(gè)數(shù)

個(gè)

300

300

306

10

10


服務(wù)中小微企業(yè)數(shù)量

100

100

110

10

10


培育升規(guī)企業(yè)數(shù)量

4

4

4

10

10


完成規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造數(shù)量

=

6

6

6

10

10


新發(fā)展天然氣用戶數(shù)量

5000

5000

5288

5

5


燃?xì)夥蔷用裼脩舭踩珗?bào)警裝置安裝率

%

=

100

100

100

5

5


認(rèn)定區(qū)級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)

2

2

3

5

5


協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建市級(jí)綠色工廠

=

1

1

1

10

10


信訪事項(xiàng)辦結(jié)率

%

=

100

100

100

5

5


說明

區(qū)財(cái)政局設(shè)置的共性指標(biāo)權(quán)重為30分,部門設(shè)置的個(gè)性指標(biāo)權(quán)重為70分;未完成績(jī)效目標(biāo)、完成績(jī)效目標(biāo)偏多(30%及以上)的需注明原因、改進(jìn)措施及其他說明。

一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目

名稱

煙廠易地技改項(xiàng)目專項(xiàng)資金

項(xiàng)目

編碼


自評(píng)

總分

(分)

100

主管

部門

黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委

財(cái)政

處室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

孫忠亮

聯(lián)系電話

18183195790

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

100.00

85.00

85.00

100

10

10

其中:

市級(jí)支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

生成配套建筑土建及公用工程(一標(biāo)段)、聯(lián)合公房土建及公用工程(二標(biāo)段)順利實(shí)現(xiàn)招標(biāo)并開始進(jìn)入土建施工環(huán)節(jié);項(xiàng)目設(shè)備各標(biāo)段標(biāo)書制作完畢并適時(shí)根據(jù)進(jìn)度安排進(jìn)行招標(biāo);解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的項(xiàng)目投資預(yù)算以外的疑難問題,確保項(xiàng)目按2023年6月完工的計(jì)劃序時(shí)推進(jìn)。

生成配套建筑土建及公用工程(一標(biāo)段)、聯(lián)合公房土建及公用工程(二標(biāo)段)順利實(shí)現(xiàn)招標(biāo)并開始進(jìn)入土建施工環(huán)節(jié);項(xiàng)目設(shè)備各標(biāo)段標(biāo)書制作完畢并適時(shí)根據(jù)進(jìn)度安排進(jìn)行招標(biāo);解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的項(xiàng)目投資預(yù)算以外的疑難問題,確保項(xiàng)目按2024年8月完工的計(jì)劃序時(shí)推進(jìn)。

生成配套建筑土建及公用工程(一標(biāo)段)、聯(lián)合公房土建及公用工程(二標(biāo)段)順利實(shí)現(xiàn)招標(biāo)并開始進(jìn)入土建施工環(huán)節(jié);項(xiàng)目設(shè)備各標(biāo)段標(biāo)書制作完畢并適時(shí)根據(jù)進(jìn)度安排進(jìn)行招標(biāo);解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的項(xiàng)目投資預(yù)算以外的疑難問題,確保項(xiàng)目按2024年8月完工的計(jì)劃序時(shí)推進(jìn)。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心指標(biāo)

開工子項(xiàng)目數(shù)

個(gè)

1

1

5

100

20

20

資金使用規(guī)范合格率

%

=

100

100

100

100

20

20

全年固定資產(chǎn)投資總額

億元

2

2

2.46

100

20

20

帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)

100

100

110

100

20

20

服務(wù)企業(yè)滿意度

%

=

100

100

100

100

10

10

說明


二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目

名稱

太極鎮(zhèn)太極社區(qū)和李子村弱電遷改工程

項(xiàng)目

編碼


自評(píng)

總分

(分)

100

主管

部門

黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委

財(cái)政

處室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

向俊松

聯(lián)系電話

13896485720

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)


190.51

190.51

100

10

10

其中:

市級(jí)支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


解決通信基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患,提升太極社區(qū)70戶(脫貧戶4戶)、李子村50戶(脫貧戶1戶)的通信質(zhì)量,改善人居環(huán)境條件。

解決通信基礎(chǔ)設(shè)施安全隱患,提升太極社區(qū)70戶(脫貧戶4戶)、李子村50戶(脫貧戶1戶)的通信質(zhì)量,改善人居環(huán)境條件。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

補(bǔ)助企業(yè)(單位)數(shù)量

個(gè)

=

4

4

4

100

20

20

服務(wù)承接主體數(shù)量

個(gè)

4

4

4

100

20

20

服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

%

100

100

100

100

20

20

購(gòu)買服務(wù)完成率

%

100

100

100

100

20

20

服務(wù)對(duì)象滿意度

%

90

90

100

100

10

10

說明


六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教﹝2012﹞32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八) “三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十二)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十三)資源勘探信息等支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

(十四)能源節(jié)約利用(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開聯(lián)系方式: 023-79245312。

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